送心意

刘艳红老师

职称中级会计师

2023-06-19 20:03

您好,把去年的分录做负数处理就可以了

洋洋 追问

2023-06-19 20:22

不用调整以前年度损益吗?

刘艳红老师 解答

2023-06-19 20:30

内账你也是用财务软件做的吗?

洋洋 追问

2023-06-19 22:17

是的   管家婆进销存财务软件做的

刘艳红老师 解答

2023-06-19 22:51

那就通过以前年度损益调整

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相关问题讨论
您好,把去年的分录做负数处理就可以了
2023-06-19 20:03:43
你好,买货物 借;库存商品 贷;银行存款等科目 退货 借;银行存款等科目 贷;库存商品
2018-07-03 17:02:25
您好!借:应收账款349000 原材料1000 贷:主营业务收入350000 下月,收到借:银行存款349000 贷:应收账款349000
2016-06-27 18:41:10
内账可以分开做,借银行 贷主营业务收入,货物,主营业务收入,运费
2019-12-18 16:27:07
你好,是购进的货物退回?
2019-06-13 15:05:35
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