- 送心意
方亮老师
职称: 税务师,会计师
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扣款供应商应该给你们单位开具红字发票,根据供应商开具的红字发票,分录如下:
借:应付账款
贷:库存商品
贷:应交税费-应交增值税-进项税额
2017-12-30 09:15:30
你好,扣你们钱的原因呢
2020-07-14 09:53:09
你好 ; 那发票是怎么开给你们的。 是开的40件 吗? 意思你只需要 支付35件的 钱。但是收到了 40件 是吗
2021-10-20 10:00:58
你好,收到货物发票没到:借库存商品(不含税金额)贷应付账款(暂估) 发发票到了先冲红暂估凭证,再按照发票借库存商品 借应交税费(进项)贷应付账款
2018-12-12 10:18:31
借库存 贷应付。需要根据开票金额 入账,没开票要暂估入账。
2019-05-13 16:06:11
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