送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2017-12-30 09:15

扣款供应商应该给你们单位开具红字发票,根据供应商开具的红字发票,分录如下:
借:应付账款
贷:库存商品
贷:应交税费-应交增值税-进项税额

上传图片  
相关问题讨论
扣款供应商应该给你们单位开具红字发票,根据供应商开具的红字发票,分录如下: 借:应付账款 贷:库存商品 贷:应交税费-应交增值税-进项税额
2017-12-30 09:15:30
你好,扣你们钱的原因呢
2020-07-14 09:53:09
你好 ;  那发票是怎么开给你们的。 是开的40件   吗? 意思你只需要  支付35件的 钱。但是收到了  40件 是吗   
2021-10-20 10:00:58
你好,收到货物发票没到:借库存商品(不含税金额)贷应付账款(暂估) 发发票到了先冲红暂估凭证,再按照发票借库存商品 借应交税费(进项)贷应付账款
2018-12-12 10:18:31
借库存 贷应付。需要根据开票金额 入账,没开票要暂估入账。
2019-05-13 16:06:11
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...