房租是2017年3月到2018年3月的,现在才交了款,开的增值税发票,如何写分录??
惜惜
于2018-01-03 15:38 发布 743次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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借:待摊费用贷:银行存款;借:管理费用贷:待摊费用
2018-01-03 15:39:40
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计入18年汇算里吧
2018-03-14 10:25:52
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借预付账款贷银行存款,一到三月份,每个月借管理费用贷预付账款收到了发票,如果是专票的,借预付账款借管理费用负数,
然后再做发票的借管理费用,
应交税费应交增值税进项
贷预付账款
最后一个分录管理费用是四个月的应交税费,这个是发票的税额
2022-05-16 13:43:07
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您好,取得的回单,借;应交税费-应交增值税,或者应交税费-未交增值税,贷:银行存款。
2018-11-28 20:14:49
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不能的,做在18年2月吧
2017-12-21 14:23:46
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