如果本月暂时不抵金税盘的进项,是不是暂时就不用做借:应交税费-应交增值税(减免税款),贷:管理费用啊?到要抵扣的时候,再做这笔分录抵减增值税啊
菲童牛宝
于2018-01-08 15:28 发布 820次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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你好,是的,不抵扣不需要做分录。有交税需要抵时再做
2018-01-08 15:33:13
您好,是的,可以不用写。
2018-02-06 22:07:13
你好,你是一般纳税人吗?收到的时候借管理费用贷银存,需要抵扣的时候借应交税费-应交增值税借管理费用负数,不抵扣不用做抵扣的分录
2018-10-13 16:03:19
你好,是的,当月不抵减时就不用做抵减的分录,管理费用可以结转到本年利润 ,只不过管理费用的金额中不包括这480.
2019-10-15 15:23:28
是的,如果不做这个分录,管理费用还是要结转到本年利润吧? 是
2019-10-15 15:22:13
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