老师 计提工资 借 管理费用–工资 贷 应付职工工资 发放的时候借 应付职工工资 贷 银行存款 但是公司个税由公司承担 交个税是 借 应付职工薪酬 职工福利 171 贷银行存款 可以吗 个税用不用计提 公司承担个税这部分应该怎么做合适
咸蛋超人。
于2018-01-10 09:28 发布 573次浏览
- 送心意
杨婷老师
职称: ,初级会计师
2018-01-10 09:32
同学 你好 个税是直接代扣代缴的 可以直接记入借方 应付职工薪酬 贷方 应交税费-应交个人所得税
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同学 你好 个税是直接代扣代缴的 可以直接记入借方 应付职工薪酬 贷方 应交税费-应交个人所得税
2018-01-10 09:32:30
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你好,你这样做是对的
2018-01-10 10:39:26
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借:应付职工薪酬171,贷:应交税费--应交个税
2018-01-10 09:40:43
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你好,可以看下下面的分录
你好,公司社保,
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬 ——社保(公司)
贷:应付职工薪酬 ——公积金(公司)
计提工资,
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬——工资
发放工资,
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款 ——社保(个人)
贷:其他应付款 ——公积金(个人)
贷:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
上交社保,
借:应付职工薪酬 ——社保(公司)
借:应付职工薪酬 ——公积金(公司)
借:其他应付款 ——社保(个人)
借:其他应付款 ——公积金(个人)
贷:银行存款
2020-06-09 09:35:40
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应该用其他应付款,就是付给保险公司的
2019-05-21 16:42:51
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