上月暂估材料550元。 借原材料550。 贷应付帐款……暂估款。 上月已结转成本。 这个月发票到了,其中不含税金额530元,税金30元,发票金额为560元,这个月拿到发票怎么做分录
°青春的尾巴し
于2018-01-10 17:59 发布 846次浏览
- 送心意
淑女老师
职称: 中级会计师
2018-01-10 18:03
你好,如果是专票的话,把差额部分做一笔调整分录就好借:主营业务成本 -20 贷:应付账款-20
附件把差额说明附和新收到的发票附上
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你好,如果是专票的话,把差额部分做一笔调整分录就好借:主营业务成本 -20 贷:应付账款-20
附件把差额说明附和新收到的发票附上
2018-01-10 18:03:01
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在资产负债表中,应付账款和原材料都是资产类科目,如果做了一笔借应付账款500贷原材料500的凭证,对资产负债表是没有影响的,因为应付账款和原材料的余额都没有发生变化。
如果本月不付款,可以不用附发票,付款的时候再附发票,现金交易。
2023-10-16 14:35:25
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您好,对的,这个一个凭证就行
2023-10-16 14:11:29
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您好
请问还有500后期会收到发票吗
2023-10-16 14:07:29
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你好
取得发票冲销暂估,借;应付账款——暂估,贷;原材料
根据发票做购进分录,借;原材料,贷;银行存款
2020-07-03 11:58:48
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°青春的尾巴し 追问
2018-01-11 07:08
淑女老师 解答
2018-01-11 15:46