送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-01-11 10:25

借;预付账款  贷;银行存款 
借;原材料  贷;应付账款——暂估 
应当是这样处理的

仰望星空 追问

2018-01-11 10:56

嗯,谢谢,我头几个月是我那处理,怎么改呢

邹老师 解答

2018-01-11 10:57

你好,把你的分录冲销,然后做我上面提供的分录

上传图片  
相关问题讨论
借;预付账款 贷;银行存款 借;原材料 贷;应付账款——暂估 应当是这样处理的
2018-01-11 10:25:53
后续来发票么,没有那就直接做借原材料 贷应付账款,借应付账款 贷银行
2019-07-25 10:56:56
你好,借;原材料 , 贷;应付账款-暂估
2020-01-15 15:57:12
你好! 借;原材料 贷;应付账款-暂估
2021-12-16 00:50:18
冲减暂估入账的分录
2020-03-21 10:33:11
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...