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精灵
于2018-01-11 21:15 发布 1377次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-01-11 21:19
你好,是上期留抵税额+本期进项税额——销项税额
精灵 追问
2018-01-11 21:27
老师,是我前几个月的报表和账上进项不符,所以,在查问题,能不能用本年累计数算啊?
邹老师 解答
2018-01-11 21:30
你好,累计就是这样计算了 按年初留抵税额+累计进项税额-累计销项税额-累计应纳税额=期末留抵税额
2018-01-11 21:39
谢谢老师,我会算了,而且账对上了,只是将重复开的发票在增值税主表上进项转出,可能就要交增值税了。
2018-01-11 21:41
不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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2018-01-11 21:27
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2018-01-11 21:30
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