出售旧车一台,固定资产账面有残值余额2482.92,开具 问
你好,这个你卖出去4900多,就按4900多来确认收入就好了。 答
2025年1月底补缴2024年7月至11月份社保养老差额 问
补交社保 借:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 其他应付款—社保(个人部分) 贷:银行存款 补计提公司部分社保 借:管理费用-社保费-各项社保 贷:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 以后发放工资时补扣社保 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保(个人部分) 银行存款 答
企业所得税的《资产损失税前扣除及纳税调整明细 问
首先要留存好资产报废相关证明材料备查 答
养殖业建的农业大棚计入长期待摊费用后按3年摊销 问
还没开始养殖做管理费用 答
老师,我们是一般纳税人铁矿企业,以前没有开产过,费 问
你好可以的 可以这么做的 答

12月代开的9-12份的房租发票,能直接记入管理费用-租凭费吗?不是说去年的发票要通过以前年度损益调整科目吗。1月入账呢,那是不是要做两笔分录在1月里,,第一,借以前年度损益调整,贷现金/银行,,借利润分配-未分配利润,贷:以前年度损益调整,是这样吗?
答: 您好,是的,是这样做的
以前年度的固定资产分录做错,做到管理费用里面了,如何做调整分录?借:固定资产 贷:以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润 对吗?不需要调整折旧。
答: 你好 对的 不调折旧是这样做分录的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师 能帮忙解释一下这张凭证吗?之前因为少记管理费用5400 所以在更正错账的时候借:以前年度损益调整5400 这张凭证是月底结转的凭证 但是以前年度损益调整科目不是应该结转到未分配利润吗 这个凭证做法对吗 而且之前借记以前年度损益调整 那就这张凭证而言不是应该借记:本年利润吗 这个以前年度损益调整为什么要和收入一起结转到本年利润而不是很费用一起结转呢 而且为什么用红字呢
答: 你好!我们是兼职答题,老师看不到你的课件,如果条件真的像你所说这个凭证就存在问题, 你可以找学习群的技术反应一下,找一下相关课件习题的讲义和对一下答案看看讲义里的解释。


Mllechu 追问
2018-01-12 13:47
袁老师 解答
2018-01-12 14:29
Mllechu 追问
2018-01-12 14:30
袁老师 解答
2018-01-12 15:03