补交以前年度的增值税,如何填增值税申报表?
白荷
于2018-01-12 15:40 发布 5750次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-01-12 15:45
你好,根据所属期,收入金额填写就是了
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你好,根据所属期,收入金额填写就是了
2018-01-12 15:45:40
开票了吗?没开票就做无票收入
2018-04-12 14:55:50
针对以前年度的调整:企业由于自身的原因导致的少计、漏计以前年度收入,则通过以前年度损益科目调整,从而引起缴纳的企业所得税,企业需要通过补充申报。
补充申报引起的应纳税额的抵缴额或补缴额,在《企业所得税年度纳税申报表》第41行“以前年度多缴的所得税在本年抵减额”或第42行“以前年度应缴未缴在本年入库所得税额”。
2019-04-07 09:05:40
你好,做补交税款分录就是了,是小规模还是一般纳税人补交增值税?
2019-06-15 08:57:50
这个是填写增值税主表第31行“本期缴纳欠缴税额”
2020-06-26 08:40:33
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