我们账上销项税、进项税与申报表数据不一样,都是几分的差额,都申报表的多 改怎么调整,怎么计提
巷子里的猫。
于2018-01-12 16:44 发布 3046次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好!比如你账上少了,就借财务费用 贷应交税费-应交增值税(销项税额)就可以了)
2018-01-12 16:49:04
可以直接转借转出未交增值税 贷营业外收入,转出未交增值税借表示留底税额
2022-04-17 22:10:36
你好 以申报表为准 。自己账上调整过来。 那么到时你会多缴纳3分钱 。你做借 应交税费营业外支出贷银行存款
2019-12-12 11:51:41
你好,是什么原因导致二者数据有差异?
2019-05-25 15:33:17
您好!你红字冲减多做的就行了
2017-06-07 14:35:21
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