小规模纳税人,12月份代开的专票1月份才冲红,请问在小规模纳税人增值税季度申报表主表中是应税服务这一栏是填写冲红后的未税金额还是填所有开票的未税金额?
花落な莫离い
于2018-01-12 18:11 发布 1064次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2018-01-12 18:17
你好!填写减红字后的金额!
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你好!填写减红字后的金额!
2018-01-12 18:17:02
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按照你税控盘里的数据填写就可以了
2019-04-12 09:50:38
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你好,申报表里面销售额填写冲红当月有效的销售额就行,就是说这个销售额是减掉了红字那部分后的,那么相应的税额也是减掉了红字部分之后的税额。?
2020-12-16 17:36:29
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首先,你需要在“销售额或营业收入”一栏中填写你的销售总额,包括红冲的金额。然后,在“销项税额”一栏中填写你的销项税额,也包括红冲的税额。最后,在“应纳税额”一栏中,你需要将你的销项税额减去你的进项税额,得出的结果就是你应该纳的税额。
2023-07-18 16:09:37
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你好
预付税款的填写在这里
2021-07-14 18:51:51
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花落な莫离い 追问
2018-01-13 10:43
老江老师 解答
2018-01-13 11:53