送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2023-08-20 14:50

你好,学员,
1、我把这费用挂在7月,其他应付款-员工 8月支付时再做一笔 借:其他应付款-员工 贷:银行存款 对么?对的
2、原始单据附在7月份凭证后面的

一笑而过 追问

2023-08-20 14:54

老师,如果7月的费用,我7月没有挂帐 其他应付款   不做帐,到8月才做帐,那么是不是这7月的费用原始凭证  就可以附在8月的支付回单后了?

冉老师 解答

2023-08-20 14:54

那么是不是这7月的费用原始凭证 就可以附在8月的支付回单后了?


是的,学员

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相关问题讨论
同学,为什么不直接 借:管理费用 贷:银行存款 如果费用报销和实际支付时间差得远,可以用你的分录
2019-01-23 23:56:27
先借管理费用,贷其他应付款。后报销,借其他应付款贷银行存款?按这个做
2019-03-30 10:19:15
您好!建议按后面的2个分录做。这样更加清晰。
2016-10-17 10:41:31
您好 如果报销的时候直接支付的话 借:管理费用 贷:银行存款
2019-04-14 19:34:17
你好,学员, 1、我把这费用挂在7月,其他应付款-员工 8月支付时再做一笔 借:其他应付款-员工 贷:银行存款 对么?对的 2、原始单据附在7月份凭证后面的
2023-08-20 14:50:29
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