垫付的费用不应该做到其他应付款中吗?借:管理费用 贷:其他应付款 待报销完后再做借:其他应付款 贷:银行存款
Fighting.
于2018-03-06 09:28 发布 2310次浏览
- 送心意
溜溜老师
职称: ,中级会计师,初级会计师
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学员,你好。你所说的垫付,如果是员工为企业业务垫付的款项,后期企业应当支付给员工的,你的操作室没有错误的。或者在报销时,直接借:管理费用 贷:银行存款
2018-03-06 09:33:17

你可以,借:管理费用,贷:其他应付款—张三,然后借:其他应付款—张三 贷:银行存款
2018-12-01 09:31:50

你好,借:管理费用,贷:银行存款,将这笔分录红字冲销,录入正确的可以了。
2019-11-15 11:42:50

同学,为什么不直接
借:管理费用
贷:银行存款
如果费用报销和实际支付时间差得远,可以用你的分录
2019-01-23 23:56:27

你好,第二种处理方式的
2017-12-19 14:39:02
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