- 送心意
陈静老师
职称: ,中级会计师
2018-01-13 16:10
你好,如果有留抵税额的话,这个转出未交增值税是不用做分录的.
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你好,如果有留抵税额的话,这个转出未交增值税是不用做分录的.
2018-01-13 16:10:34
老师,我上年增值税没有做上面步骤的结转,今年3月份补做上面分录结平可以么
2016-03-09 16:02:09
加入当月应交100,交了30.剩70。
借:应收账款100 贷:应交税费-应交增值税100
借:应交税费-应交增值税30 贷:银行存款30
借:应交税费-应交增值税(转出未交)70 贷:应交税费-未交增值税70。这样期末只有未交增值税科目有70。
2019-12-04 00:43:57
你好,不会有余额的,都要转入应交税金-未交增值税的。
2019-10-14 14:41:35
实际工作中不用这么麻烦,你直接有增值税结转时就做,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税,那些应交税费下的明细科目在年底再结转清0就可以了。
2016-10-11 11:33:00
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2018-01-13 16:13
陈静老师 解答
2018-01-13 16:18