老师啊 法人能不能到税务代开租车发票 现在车 问
您好,这个是代开发票就可以加油票,过路票做费用的 答
预收客户款项,客户不要预收款了,我们可以入一张应 问
不需要交付货物就转入营业外收入 答
增值税进项发票已经认证,本月冲红并开具正确的专 问
同学,你好 你是问开具红字发票的分录吗? 借:原材料 -100 应交税费-应交增值税(进) -13 贷:银行存款 -113 答
老师,公司的银行存款有外币,月末调整汇兑损益,请问 问
汇兑收益时,借:银行存款 - 外币户(差额),贷:财务费用 - 汇兑损益;汇兑损失时,借:财务费用 - 汇兑损益,贷:银行存款 - 外币户(差额)。 答
老师,我问下,22年当时股东投入实收资本40万,因为当 问
你好,那现在他是股东吗。 答
加工企业,这个月电费是下个月月底支付,所以这个月没有发票,要下个月月底才有这个月发票,那么这个月做账时电费要怎么入账,听人家说有个预提费用是什么
答: 您好,一般情况下,本月计提费用,借;制造费用-电费,贷;预提费用-电费,或者应付账款-电费款。
您好老师,我们是新企业,这个月报完个税扣完款了,发现有一个员工的落报了,这一个人的还能报吗?
答: 你好,需要做申报表去税局大厅补做申报
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
是生产型企业,电费每个月交了,但没有收到发票,每个月的电费都需要全额记入制造费用,年底收到了每月交的电费发票,这个分录要怎么做?
答: 您好,每个月记入制造费用时,借:制造费用,贷:其他应付款,或者预付账款,或者现金银行存款等科目。年底收到发票,借:其他应付款,贷:现金或者银行存款,或者,借:制造费用,正数,借:制造费用,负数。
邵会计,外贸公司代账 追问
2018-01-14 17:11
王雁鸣老师 解答
2018-01-14 17:18