我12月份有进项发票,并也认证了,没有销项,我在报增值税的时候这个数据应该填在哪里呢?
菲童牛宝
于2018-01-15 16:45 发布 578次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论

您好!你读入进项,就自动有数据了。
2018-01-15 16:49:05

你好,填写在本期认证相符本期抵扣的进项税额栏次
2018-01-11 17:24:18

你好,需要单独填表申报的
2016-11-04 09:50:25

应该是带出来留抵税额
2019-07-10 10:37:20

1,专票,即便是负数,也需要认证的
2,3117.29你没有认证,就不会体现
2021-02-23 10:11:17
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