送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-02-29 18:18

你们是企业会计准则做账的吗?预收应该是借银行存款贷预收账款

郭老师 解答

2020-02-29 18:19

然后你可以按月分摊成本。借主营业务成本贷预收账款。

上传图片  
相关问题讨论
你好! 1.我在每个月做账时,食堂员工工资需要计提吗?发放的时候是学校的一般户付款。工资这一块做会计分录需要怎样做? …月底计提 借:管理费用…工资 贷:应付职工薪酬 次月发放 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 2.学生食堂购买肉类,青菜等。简化做账,不计入原材料,直接可以吗?贷方是写:其他应付款—学校还是其他应付款—X X供货商? ……借:主营业务成本 贷:应付账款…xx供应商
2020-01-14 15:12:40
您好,先红冲去年的 再根据发票金额入账
2019-07-15 16:50:22
你们是企业会计准则做账的吗?预收应该是借银行存款贷预收账款
2020-02-29 18:18:51
学员你好,员工买药也是需要确认收入的。借:库存现金 贷:主要业务收入 应交税费-应交增值税 结转成本:借:主营业务成本 贷:库存商品 结算药品款时 借:库存商品 贷:银行存款
2018-01-16 10:29:12
你好 这个业务发生的支出应该是与你的主营业务收入相关的,所以借方走主营业务成本 由于是个人垫付的情况 所以挂的其他应付款贷方
2019-05-20 09:53:08
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...