我9月建账时银行存款只按照8月月末余额入9月期初余额,应收账款9月期初为0,忽视了9月之前银行预收的款项,9月做账时我把2017年所有开了票的都做了账,挂了应收账款,应交税金与未交税金也抵消了,可应收账款还挂账上,本来可以冲以前预收款项,现在我不知怎么办,我单位是一般纳税人
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于2018-01-16 16:31 发布 755次浏览
- 送心意
朱老师
职称: ,税务师,初级会计师
2018-01-16 16:39
你好,就用预收账款平账
相关问题讨论

你好,就用预收账款平账
2018-01-16 16:39:37

你好,借应交税费-未交增值税 贷银行存款
是这样做分录
2018-01-25 10:59:31

你好 计入支付的各项税费 现金流里面去
2020-06-23 17:30:59

你好,可以这么做的,但是你这个是什么退回
应该是销项或者进项也得有变化吧。
2020-06-22 14:57:31

你好
借管理费用办公费
贷银行
需要抵扣借应交税费应交增值税减免税款
借管理费用负数
2021-11-28 11:50:08
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2018-01-16 16:44
朱老师 解答
2018-01-16 16:53
???? style???? 追问
2018-01-16 17:10