送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2023-09-06 10:07

借其他应付款  贷银行存款

努力向上的小太阳☀️ 追问

2023-09-06 10:08

我现在有一笔是8.31支付的,但是发票是9.1号开的,这个账务怎么做

东老师 解答

2023-09-06 10:11

支付的时候借其他应收款。 贷银行存款
发票来了 借费用  贷其他应收款

努力向上的小太阳☀️ 追问

2023-09-06 10:14

不是其他应付吗?

东老师 解答

2023-09-06 10:14

按照我说的这么做就行

努力向上的小太阳☀️ 追问

2023-09-06 10:17

那其他应付-工会经费不就冲减不掉吗

东老师 解答

2023-09-06 10:18

返还的工会经费,直接充钱费用就行,不用记住到其他应付款。

努力向上的小太阳☀️ 追问

2023-09-06 10:26

支出借其他应付,贷银行存款   借费用、贷银行存款  这两种都可以是吗

东老师 解答

2023-09-06 10:26

对,这两种方式是可以的。

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相关问题讨论
你好,不是的,使用时,借:其他应付款 贷:银行存款
2019-03-21 14:34:46
差额调整未分配利润吧
2017-10-18 18:05:02
工会经费借管理费用,工会经费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行存款
2020-07-22 16:14:30
返还的工会经费,可以用来支付员工生日礼品采购费用
2019-07-16 11:01:53
你好,正确的应当是 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工会经费 借;应付职工薪酬-工会经费 贷;银行存款等科目
2016-12-20 18:10:23
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