老师,我上个月末结转增值税:(出现留底情况) 借:应交税费——应交增值税(销项)6500 应交税费——应交增值税——转出多交增值税 500 贷:应交税费——应交增值税(进项)7000 我本月销项税是1500元,进项税是1200,上月留底500 是不是本月结转增值税 借:应交税费——应交增值税(销项)1500 贷:应交税费——应交增值税--转出多交增值税300 应交税费——应交增值税(进项税)1200 这样做呀?
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于2023-09-11 15:16 发布 377次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2023-09-11 15:17
好,你把这个转出多交都改成转出未交就可以的,转出未交增值税在借方表示留底。
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可以的
2017-09-04 22:00:33
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有应纳税额的情况下 月底结转 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税
月初实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
有留底不用做上面的分录
2016-06-25 09:35:21
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您好,对的。
2017-05-24 22:57:12
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你好,你想问的问题具体是?
不存在结转进项,销项的说法的
2016-10-27 09:23:15
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要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
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2023-09-11 15:22
郭老师 解答
2023-09-11 15:24