老师,待抵扣进项税认证后转到进项税的时候,待抵扣 问
你好,代抵扣是在贷方。 答
收到卖家的红字发票,我们已经做了抵扣,需要怎么做? 问
你这个要做进项转出。 答
老板,这家公司其中一个员工是老板亲戚,年底给了我 问
同学,你好 可以计入管理费用 答
老师好,请问个人出租房屋给公司,年租金40000元,去税 问
个人出租房屋给公司年租金 40000 元代开发票,可能涉及增值税(住房按 40000÷(1 %2B 5%)×1.5% 计算,非住房按 40000÷(1%2B5%)×5% 计算)、房产税(住房按 4% 税率、非住房按 12% 税率,以不含税租金为计税依据)、个人所得税(根据不同情况有不同计算方法)、印花税(住房免征,非住房按 0.1% 计算)、城镇土地使用税(根据当地规定,一般住房占地少有可能免征,非住房按实际占地面积等计算)。 答
老师,请问你一下:飞机票经纪代理服务税金能进账抵 问
你好这个你拿到专票是可以的。 答
计提 应交税费/应交增值税/企业所得税 交 应交税费/应交增值税/企业所得税 分录怎么做??
答: 增值税不需要计提,所得税,借企业所得税 贷应交税费-企业所得税
跨年度的销售退回,借:以前年度损益调整贷:应收账款应交税费-应交增值税(销项税额)(红字)收到退货:借:库存商品贷:以前年度损益调整调整企业所得税:借:应交税费-应交企业所得税贷:以前年度损益调整同时,结转以前年度损益调整:借:利润分配-未分配利润盈余公积贷:以前年度损益调整调整商品售出年度的财务报表是怎么调整的呢
答: 您好,报表的话,就是应收账款减少,收入减少,税费增加,库存商品增加,成本增加
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
你好,老师,小规模企业,30万以下免增值税,分录是:借应收账款贷营业收入贷应交税费–应交增值税。免交增值税借应交税费–应交增值税贷营业外收入对吗
答: 你好,是的,是这样的,您的处理是对的
凤 追问
2023-09-15 15:39
小锁老师 解答
2023-09-15 15:40
凤 追问
2023-09-15 15:43
凤 追问
2023-09-15 15:44
小锁老师 解答
2023-09-15 15:47
凤 追问
2023-09-15 15:49
小锁老师 解答
2023-09-15 15:53
凤 追问
2023-09-15 16:00
小锁老师 解答
2023-09-15 16:01