1.是内账 2.老师,我公司想清销清算,报表上存货为四十万,应付款为一百多万,清算时应如何处理? 3.您看下我的处理方案是否合理,先把存货按成本价做销售,售给股东,报表上存货为零。应收股东货款四十万和应付款对冲。应付款剩下六十万,清算时以股东个人资产偿还,所在在填清算报表时,债务清偿损益为零,资产变现损益为零,谢谢
🍍Xing Yongqiu
于2018-01-21 16:17 发布 1058次浏览
- 送心意
老王老师
职称: ,中级会计师
2018-01-21 16:19
您好,1、是内账清算的话,2、可以按您说的处理。3、可以这样操作的。
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您好,1、是内账清算的话,2、可以按您说的处理。3、可以这样操作的。
2018-01-21 16:19:53
您好,可以反结帐处理,直接调整分录
另外如果反结帐不允许,可以直接在本期做调整分录
摘要:调整2019-某号凭证
贷:其他应收款 负数
贷:其他应付款 正数
2020-05-30 07:32:26
你好,同学。
你这占用资金=期间总收入/期间天数*平均占用天数*变动成本率
2020-05-28 18:35:24
同学您好,
(1)第一种方案现值=2*(P/A,10%,10)=2*6.1446=12.29(万元)
(2)第二种方案现值=2.8*(P/A,10%,10)*(P/F,10%,3)=2.8*6.1446*0.7513=12.93(万元)
(3)第三种方案现值=12.7(万元)
由于第一种方案现值最小,所以公司应该选择第一种方案
2022-03-07 22:13:35
你好,摊余成本不是本金,你可以理解成你实际支付的金额
长期应付款的摊余成本就相当于是长期应付款的列报的金额
2022-05-21 20:33:17
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