送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-09-19 17:33

借管理费用
贷其他应付款,发票到了之后借其他应付款,借管理费用负数
借管理费用
贷其他应付款。

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相关问题讨论
借管理费用 贷其他应付款,发票到了之后借其他应付款,借管理费用负数 借管理费用 贷其他应付款。
2023-09-19 17:33:40
您好,暂估时,借;原材料或者库存商品,贷;应付账款-暂估款。收到发票后,根据发票,借;原材料或者库存商品,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷:现金或者银行存款等科目。同时,借;原材料或者库存商品,负数,贷;应付账款-暂估款,负数。
2018-09-27 11:38:26
工资的账务处理,是计提还是直接入费用几。红冲发票是收到的发票,还是自己开具的红冲发票。收妻发票3月做暂估,4月认证再做进项税
2019-05-09 15:10:34
您好 请问后期3000会收到发票么
2019-12-20 21:16:24
您好 请问您暂估时候分录怎么写的
2019-12-22 12:30:06
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