暂估费用后几个月才收到发票的会计处理
周娜9176729
于2023-09-19 17:31 发布 230次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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借管理费用
贷其他应付款,发票到了之后借其他应付款,借管理费用负数
借管理费用
贷其他应付款。
2023-09-19 17:33:40
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您好,暂估时,借;原材料或者库存商品,贷;应付账款-暂估款。收到发票后,根据发票,借;原材料或者库存商品,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷:现金或者银行存款等科目。同时,借;原材料或者库存商品,负数,贷;应付账款-暂估款,负数。
2018-09-27 11:38:26
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工资的账务处理,是计提还是直接入费用几。红冲发票是收到的发票,还是自己开具的红冲发票。收妻发票3月做暂估,4月认证再做进项税
2019-05-09 15:10:34
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您好
请问后期3000会收到发票么
2019-12-20 21:16:24
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您好
请问您暂估时候分录怎么写的
2019-12-22 12:30:06
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