送心意

小锁老师

职称注册会计师,税务师

2023-09-22 11:14

您好,对的,就是这个意思的,普票的话不体现应交税费

稻草人 追问

2023-09-22 11:29

直接就写:借  某某费用 ,贷  应付账款吗?

小锁老师 解答

2023-09-22 11:30

嗯对,是这意思的哈

稻草人 追问

2023-09-22 11:30

请问接待用了的住宿费是不是也算招待费

小锁老师 解答

2023-09-22 11:32

对的,住宿费的话算招待费

稻草人 追问

2023-09-22 11:33

接待用了住宿费和餐饮费都可以算接待费吗?员工出差报销的餐费和住宿费是不是就算差旅费?

小锁老师 解答

2023-09-22 11:35

嗯对,员工的算差旅费,然后给客户接待属于招待费

稻草人 追问

2023-09-22 11:38

好的  谢谢您   我再请问下   如果我们是接待客户的住宿费    对方是开的专票给我们   这种我怎样做分录呢?

小锁老师 解答

2023-09-22 11:39

那你们就是不抵扣,全额做借方的某某费用就可以

稻草人 追问

2023-09-22 11:43

这类专票我们做:借  管理费用--接待费    应交增值税-进进项税,贷  银行存款;请问可以这样吗?

稻草人 追问

2023-09-22 11:47

我们是一般纳税人

小锁老师 解答

2023-09-22 11:57

可以,一般纳税人可以这样

稻草人 追问

2023-09-22 12:00

接待客人用的住宿费,6%的专票可以做抵扣哈?

小锁老师 解答

2023-09-22 12:02

业务招待这个费用,其实很多情况是不让扣除的,就算一般纳税人也是这样

稻草人 追问

2023-09-22 12:09

如果是差旅费抵扣不呢?

小锁老师 解答

2023-09-22 12:28

差旅费可以,就是为了业务正常发生的,但是招待费不行

稻草人 追问

2023-09-22 14:49

相当于一般纳税人   接待费的住宿费、餐饮费是不是开专普都没多大区别了

小锁老师 解答

2023-09-22 14:51

嗯对是和这个意思的哈

稻草人 追问

2023-09-22 14:52

好的  感谢您

小锁老师 解答

2023-09-22 14:55

不客气的,麻烦给一个五星好评吧谢谢

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一般纳税人缴纳的增值税是不是应计入,借:应交税费--应交增值税--未交增值税 贷:银行存。 借方余额表示进项税大于销项税,也就是还可以继续抵扣。在增值税纳税申报表中与期末留底税额一栏一致。
2019-01-14 20:34:07
您好,对的,就是这个意思的,普票的话不体现应交税费
2023-09-22 11:14:23
是的,实际缴纳的时候,借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2018-11-22 09:57:11
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 你好,是这样的
2016-12-17 14:20:41
同学,你好 借:原材料 贷:应付账款
2020-07-27 21:25:38
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