送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-01-27 17:06

应该是   借:其他应收款  200    贷:主营业务收入 
借:其他应付款  1000       贷:库存现金 800   其他应收款  200

来自星星的你 追问

2018-01-27 17:16

其实是我们是房地产中介公司,之前收了23000元的定金,然后有15391.19元确定是我们收他的佣金,其中共有7608.81元是我们帮他付的评估费和测绘费,现在所有的分录应该怎么弄怎么冲?老师我有点乱

张艳老师 解答

2018-01-27 18:15

借:银行存款 23000  贷:预收账款   23000 
借:其他应收款  7608.1   贷:银行存款 
借:预收账款   23000  贷:主营业务收入  15391.1  其他应收款 7608.1

来自星星的你 追问

2018-01-27 20:45

如果7608.81以前已经做了成本呢,借:主营业务成本7608.81 贷,银行存款,这样的话我又怎样处理呢老师?

张艳老师 解答

2018-01-28 09:41

借::其他应收款 7608.1 贷:主营业务成本7608.1

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应该是 借:其他应收款 200 贷:主营业务收入 借:其他应付款 1000 贷:库存现金 800 其他应收款 200
2018-01-27 17:06:36
你好,是的
2016-11-25 15:19:33
赔给当事人分录,借:其他应付款1000 贷库存现金800,营业外收入200
2016-11-15 16:07:52
你用收款凭证做收回借款,借 库存现金 1000 贷 其他应收款---张三,用付款凭证做付张三的报销款,借管理费用----差旅费800 贷 库存现金 800
2015-01-14 10:07:46
支付的其他与经营活动有关的现金
2019-01-06 08:47:57
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