老师,请问电子产品折旧3年的话,第一个使用的月份不 问
是,是从第二个月起算折旧满36个月 答
有两家公司,之前是在第一家公司发工资的,现在改到 问
是的,就是那样处理就行 答
个税汇算清缴已经结束了,是否可以更正,把之前申报 问
可以的,可以更正。你修改的是工资个税吗? 答
老师早上好!请问销售家电的商贸公司采购了一点凝 问
你好,采购混凝土的用途是什么? 答
开票2025月3号我们开票超了500万。我想问一下我 问
年应税销售额超过财政部、国家税务总局规定的小规模纳税人标准(即年应征增值税销售额 500 万元及以下)的增值税纳税人,应当向主管税务机关办理一般纳税人登记。这里的年应税销售额是指纳税人在连续不超过 12 个月或四个季度的经营期内累计应征增值税销售额,包括纳税申报销售额、稽查查补销售额、纳税评估调整销售额。 如果在 2025 年 3 月开票销售额超过了 500 万,达到了一般纳税人的认定标准,通常情况下,应在申报期结束后向主管税务机关办理一般纳税人登记手续。一般来说,如果是按月申报增值税,那么在 3 月所属期的增值税申报结束后,就需要办理一般纳税人登记;如果是按季度申报增值税,就在第一季度所属期的增值税申报结束后办理。 办理完相关登记手续后,通常从税务机关认定的次月起开始按照一般纳税人的规定进行纳税申报和缴纳税款等相关税务事宜。例如,3 月申报期结束后办理认定手续,税务机关认定从 4 月 1 日起为一般纳税人,那么 4 月就需按照一般纳税人的要求进行申报纳税 答

我公司去年交的金税盘的服务费,由于没有销项税额,所以没有在增值税的申报表里填写,我想等到有需要抵扣的时候再填写申报表抵减,这样操作可以吗?这项服务费对于抵减有没有时间限制?
答: 最好本月填写申报表抵扣。没有时间限制,但是最好别跨年。
我公司为一般纳税人,去年购买的金税盘480,这个月服务费280,由于一直没有销项税额,所以没有在增值税的申报表里填写,现在需要填报吗?还是得等有销项的时候在填报?会不会过期?
答: 你好,等有销项的时候再填报,一直因为没有销项,这种是不会过期的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
金税盘服务费缴纳当月没有销项税额,我纳税申报时当月可以先不写附表四和减免税明细表的本期发生额么,等到有销项了可以抵减月份再填报可以么?
答: 你发生了,可以先申报填列发生额,表中实际抵减额不用填列就可以的


独上西楼 追问
2018-02-03 13:56
方亮老师 解答
2018-02-03 14:47