送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-02-14 18:03

您当时已经抵扣了,怎么走的分录啊?

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相关问题讨论
您当时已经抵扣了,怎么走的分录啊?
2018-02-14 18:03:04
借:应交税费-进项税额 贷:管理费用
2020-03-02 16:56:45
同学你好: 因为预付的费用不属于本期的费用,所以要计入预付帐款,等到1月份再计入费用。 帐务处理是:12月借:预付帐款 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款, 1月:借:管理费用、销售费用等 贷:预付帐款 如有疑问,请继续提问,满意请5星好评哦~谢谢
2019-01-05 14:15:03
可以只做进项税 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 正数 借:财务费用——银行手续费 负数
2018-05-02 16:41:11
12月的时候,借:XX费用 应交税费—应交增值税—待抵扣进项税 贷:银行存款 1月认证后,借:应交税费—应交增值税—进项税 贷:应交税费—应交增值税—待抵扣进项税
2018-10-31 09:51:00
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