2017年1月份发票,专票,当时已经通过银行付款,做的往来科目,专票也已经于当月认证抵扣,2018年发现这张发票一直没有下费用,2018年还有办法记入费用嘛?
文文
于2018-02-14 17:41 发布 656次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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您当时已经抵扣了,怎么走的分录啊?
2018-02-14 18:03:04
借:应交税费-进项税额
贷:管理费用
2020-03-02 16:56:45
同学你好:
因为预付的费用不属于本期的费用,所以要计入预付帐款,等到1月份再计入费用。
帐务处理是:12月借:预付帐款 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款,
1月:借:管理费用、销售费用等 贷:预付帐款
如有疑问,请继续提问,满意请5星好评哦~谢谢
2019-01-05 14:15:03
可以只做进项税
借:应交税费——应交增值税(进项税额) 正数
借:财务费用——银行手续费 负数
2018-05-02 16:41:11
12月的时候,借:XX费用 应交税费—应交增值税—待抵扣进项税 贷:银行存款
1月认证后,借:应交税费—应交增值税—进项税 贷:应交税费—应交增值税—待抵扣进项税
2018-10-31 09:51:00
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