2月开出的发票 清单里有一个税率17%开错成4%,购货方也已抵扣,那么销售方开如何申报?如果购货方申请红字发票通知单,然后是再整张发票进行红冲吗?购货方要去税务机关 做进项税额转出吗
北斗星的爱
于2018-03-02 16:11 发布 940次浏览
- 送心意
朱老师
职称: ,税务师,初级会计师
2018-03-02 16:21
你好,已经认证抵扣的发票需要购买方开具红字信息表,然后你拿红字信息表的编码开具负数发票冲销错误的发票,然后再开正确的发票
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你好,已经认证抵扣的发票需要购买方开具红字信息表,然后你拿红字信息表的编码开具负数发票冲销错误的发票,然后再开正确的发票
2018-03-02 16:21:33
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您好,需要做进项税额转出。
2022-09-08 15:13:42
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那你这个红字发票还开吗?
2018-04-17 21:32:48
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您好,那只好先申请开具红字发票申请表,等批准后再开红字发票了。
2017-01-23 00:02:17
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这月统计上去,及时处理吧
2017-01-30 23:40:28
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