老师,6月份有一笔银行转账8606.20元,支付审图费,没有发票,借:应付账款 贷:银行存款 然后有一张7月6号开的专票,那就是7月份做账: 借:管理费用-审图费8119.06 进项 487.14 贷:应付账款 对吗?
无❤️
于2023-12-05 15:36 发布 172次浏览
- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
相关问题讨论
您好,这个是没错的,没错的
2023-12-05 15:36:48
同学,你好
嗯嗯,是的
2023-12-05 15:41:52
你好,直接借管理费用,贷银行存款就可以了呢
2021-03-18 14:37:47
同学,你好
借:管理费用-暂估,贷:银行存款
这个是暂估费用,就是费用发生了,票没有来
2024-04-16 10:23:12
你好,这个实际上你在20年做汇算清缴的时候就应该调整。
你现在做也可以,但是你之前如果没有调的话,说明你的会算倾角做错了。
2023-04-12 14:36:40
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