老师好,由于我在1月份开票的时候,把税率开错了。1月已按正常的申报表,2月实际没有销售,开了负数发票和正数发票。1、纳税申报表上我就把正数发票和负数发票填入了附表一,2、账务处理时把错的冲红,然后重新分录了,其它没有做什么改动。请问:我的处理是否完整了,有没有漏掉了的步骤?谢谢老师帮助。
朱
于2018-03-06 20:05 发布 605次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
相关问题讨论
处理完整,没有遗漏的事项。
2018-03-06 20:09:40
你好,你开了红字信息表了吗
2018-11-12 10:58:46
你好,表示多交
需要申请退税或结转以后抵扣
2019-03-20 11:27:42
借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费
还需要再申报一次收入的
2016-12-19 17:21:18
直接找具体的原因,需要数据核对一致,少申报的数据尽快调整一致
2017-08-24 17:06:04
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