老师 9月份的报销2155.91元已经支付,发票收到1919.81元,部分在10月份236.1, 9月这分录 借:管理费用1919.81 其他应付款236.1 贷:银行存款2155.91 10月回票 借:管理费用236.1 贷:其他应付款236.1怎么做可以不
百战百胜
于2023-12-21 11:28 发布 139次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
借:管理费用--残保金
贷:其他应付款-残保金
缴纳时
借:其他应付款-残保金
贷:银行存款
2018-10-10 10:58:44
同学你好
你直接原分录负数红冲然后重新做就可以
2022-03-15 09:15:01
你好 借 以前年度损益 调整管理费用
贷其他应付款
2022-03-14 10:28:03
同学你好
可以这样处理
2021-09-22 06:30:21
你好,当月付款的话,直接借管理费用贷银行存款。
2021-08-11 16:31:57
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