送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-03-12 16:25

借:管理费--福利费   贷:应付职工薪酬--职工福利 
借:应付职工薪酬-职工福利 
贷:库存商品 
应交税费-应交增值税(销项税额)

琴琴 追问

2018-03-12 16:33

抵债的单位给开增值税专用发票 
销售的时候已经给对方开增值税专票了

张艳老师 解答

2018-03-12 16:38

抱歉,我理解错了, 
借:管理费--福利费 
    贷:应付职工薪酬--职工福利 
    借:应付职工薪酬-职工福利 
   贷:库存商品 
        应交税费-应交增值税(进项税额转出)

琴琴 追问

2018-03-12 16:38

我觉得是:收到发票 
借:库存商品 
       应交税费-应交增值税(进项税额) 
 
发福利借:应付职工薪酬-职工福利 
       管理费用-招待费 
贷:库存商品 
      应交税费-应交增值税(进项税额转出) 
借:管理费用-福利费 
贷:应付职工薪酬-职工福利 
贷:应收账款 
发福利时 
是不是这样 

张艳老师 解答

2018-03-12 16:40

您最后一笔分录不应该有应收账款的。

上传图片  
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最后两个可以借管理费用福利费贷应交税费应交增值税进项转出
2021-09-28 19:59:16
你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15
借:管理费用——福利费等 贷:应付职工薪酬——福利费
2018-11-29 14:32:40
您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27
你好,是的,是这样处理的,转入福利费
2020-08-26 09:53:15
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