2023年1月发生退货,红冲2022年收入发票的账务处理: 借:应收账款—A公司-113(红字) 贷:以前年度损益调整-100(红字) 应交税金—应交增值税(销项税额)-13 我想问:申报1月份增值税申报表,收入是收入科目金额—红字100元;2022年申请退税。对吗?
糊涂的水池
于2023-12-31 09:40 发布 390次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

您好,同学,您的分录正确,以前年度损益调整不涉及到增值税申报。
2020-01-13 13:45:46

你这里调整了之前年度的,你这里不平有差额是正常的。
2020-01-13 00:18:35

2022年你说的是企业所得税的吧,是的话可以。
2023-12-31 09:41:52

你好,就是通过以前年度损益调整也对应不上了,这种调整后没必要跟前面对应上
2021-01-23 18:06:54

你好!要去修改了。然后 要补税和滞纳金
2023-03-17 08:30:59
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