老师您好,其他应收款转至预提费用,汇算清缴前提供发票冲销。分录是:借:其他应付款--预提费用 贷:其他应收款;借:管理费用 贷:预提费用 ,可以这样吗
ZK
于2024-01-03 11:32 发布 455次浏览
- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
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您好,这个是可以的哈
2024-01-03 11:32:53
你好 需要一致的。 你申报年报就要按你账上数据来报的; 按你账上的数据来报
2020-05-14 12:59:09
你现在延续汇算后的报表做账就可以,不然你每次都跟税局不一样。
2017-06-08 10:26:00
你好,可以直接做这个调整分录的
2017-07-08 09:34:11
您好!一般是其他应收容易,特别是给股东或者法人的。
2017-03-20 13:44:10
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