请问,进项税额月末是需要全部转到未交增值税科目吗?还是说留底税额就在进项税额余额显示就可以了,有必要把进项税额余额结为0吗?(借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额)
彭友圈
于2024-01-10 09:35 发布 196次浏览
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东老师
职称: 中级会计师,税务师
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上半年销项大进项,月底结转未交增值税,下月缴纳。2个分录后借应交税费-增值税-转出未交增值税有余额。下半年进项大于销项。年底结转全年进项和销项税额并把差额转入应交税费-未交增值税。这2个金额之和等于期末可留抵金额,
2019-02-15 15:00:48
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是的
2016-03-09 14:01:25
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是的
2016-03-09 13:59:40
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有应纳税额的情况下 月底结转 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税
月初实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
有留底不用做上面的分录
2016-06-25 09:35:21
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你好,没有应纳税额情况下是不需要做结转分录的
2018-04-16 15:10:15
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