上个月留抵税额87384.55,这个月销项税额56060.31,进项税额51371.86,这个月底结转分录:借:应交税费-应交增值税-销项税额 56060.31 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 56060.31 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 51371.86 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 51371.86 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 4688.45 贷:应交税费-未交增值税 4688.45 这样对吗?
珠珠4209
于2019-01-08 14:18 发布 676次浏览
- 送心意
答疑何老师
职称: 注册会计师
2019-01-08 16:10
你的进项没有抵扣完是吗
相关问题讨论

你的进项没有抵扣完是吗
2019-01-08 16:10:20

有应纳税额的情况下 月底结转 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—未交增值税
月初实际交纳时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
有留底不用做上面的分录
2016-06-25 09:35:21

你好,分录对的。
2020-04-16 15:02:29

可以的
2017-09-04 22:00:33

学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
珠珠4209 追问
2019-01-08 16:11
答疑何老师 解答
2019-01-08 16:13