购买生产用原材料,预付80%款,发票未回(几个月后付完款再回),没做入库,当时做借:预付账款 贷:银存 当时原材料已发回使用了, 现在付完尾款再收发票,现在应该怎么处理,怎么做分录??
薄荷凝望
于2018-03-20 14:08 发布 631次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,暂估,借:原材料 贷:应付账款-暂估 ,付款,借:应付或预付账款-某供应商 贷:银行存款
2017-09-01 12:35:37
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借;预付账款 贷;银行存款
借;原材料 贷;预付账款
借;生产成本 贷;原材料
2018-03-20 14:09:31
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您好,因为需要做暂估,发票未到的暂估入库材料,贷方就应当通过应付账款—暂估核算。
2020-06-06 01:23:59
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是的,现在就做借原材料 贷预付,付款就借预付 贷银行
2019-08-23 15:03:13
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你好,是的,整个过程是这样做账务处理的
2018-04-16 08:59:42
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