年底12月份的时候怎么结转进项和销项呢?
小芬
于2018-03-21 14:53 发布 605次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好!可以不用结转这个的了
2018-03-21 14:54:51
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您好!这个你要看你本身有用过哪些与增值税有关的科目了。
2019-01-23 11:21:04
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您好
当有的月进项大于销项的时候,不需要做结转,要年底进项和销项清零还可以的
2020-06-20 07:40:26
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一、5月的账务处理是:
1、借:应交税费——应交增值税(销项税额)
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——应交增值税(进项税额)
2、借:应交税费——未交增值税
贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
二、6月份的账务处理是:
借:应交税费——应交增值税(销项税额)
贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——应交增值税(进项税额)
2、借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:借:应交税费——未交增值税
2020-07-15 16:37:58
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按月结转大于或者是小于都可以结转了,这个先结转到转出未交增值税,借方表示留底了,
2020-09-25 16:32:07
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