去年的暂估成本1万,现在收到发票2万之后发现少估了,分录怎么做?汇算清缴怎么做?
风剪初蕊&
于2018-03-24 12:18 发布 1355次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-03-24 12:21
也是现在收到发票后确认成本,因此也是现在调成本
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也是现在收到发票后确认成本,因此也是现在调成本
2018-03-24 12:21:19
你好!你先汇算清缴调增。然后再在第二年做红字分录冲减
这个分录,要看你去年怎么做的分录
2023-04-24 07:41:23
1.不做分录,只有纳税才做交税分录 ,2 真实没有发生这么多成本吗,借 应付账款 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷未分配利润
2020-05-25 11:23:34
借;应付账款 ——暂估 贷;库存商品
借;库存商品 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
按发票金额在汇算清缴扣除的
2018-03-24 11:53:32
你好,那这44万是虚增的吗?
2022-06-27 12:13:11
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风剪初蕊& 追问
2018-03-24 12:32
江老师 解答
2018-03-24 13:27