送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-03-24 12:21

也是现在收到发票后确认成本,因此也是现在调成本

风剪初蕊& 追问

2018-03-24 12:32

分录怎么做?

江老师 解答

2018-03-24 13:27

冲销原来的暂估 
借:库存商品    -10000 
贷:应付账款    -10000 
再根据发票入账 
借:库存商品 
借:应交税费——应交增值税(进项税额) 
贷:应付账款

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相关问题讨论
也是现在收到发票后确认成本,因此也是现在调成本
2018-03-24 12:21:19
你好!你先汇算清缴调增。然后再在第二年做红字分录冲减 这个分录,要看你去年怎么做的分录
2023-04-24 07:41:23
1.不做分录,只有纳税才做交税分录 ,2 真实没有发生这么多成本吗,借 应付账款 贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷未分配利润
2020-05-25 11:23:34
借;应付账款 ——暂估 贷;库存商品 借;库存商品 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目 按发票金额在汇算清缴扣除的
2018-03-24 11:53:32
你好,那这44万是虚增的吗?
2022-06-27 12:13:11
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