我做的账务处理是 计提:借:递延所得税资产 贷:所得税费用 结转:借:本年利润 红字 贷:所得税费用 红字 这样对吗?
无情的棒棒糖
于2024-01-24 15:38 发布 152次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
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嗯嗯,就是那样操作的
2024-01-24 15:48:11
是什么原因退?如果是政策优惠直接做营业外收入,跨年的冲减的话用以前年度损益调整。
2016-05-16 16:24:46
若果调整当期的所得税费用,是正确的。
2016-05-17 08:22:29
您好,个人认为不需要提前做红字。但做红字后冲回也是可以的。
2020-08-24 17:09:10
你好,是指的利润表中的所得税费用。只要存在递延所得税资产或负债就会影响当期的所得税费用。年末结转本年利润
2019-03-13 20:12:10
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