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于2018-03-28 09:15 发布 2451次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-03-28 09:16
你好!借银行存款 贷预收账款 主营业务收入 应交税费-应交增值税
2463024587 追问
2018-03-28 09:39
我是购买方,借:销售费用,贷:银行存款。这样对吗? 主要用于摆放营业场所
宋生老师 解答
2018-03-28 09:42
您好!可以的。购买方可以这样做
2018-03-28 10:17
还有一个问题需要向老师请教,就是我公司春节过年的时候,搞了一个活动,费用20万。会计分录怎么做呢?
2018-03-28 10:20
你好!你也可以计入销售费用。
2018-03-28 10:31
20万可以一下子计入到销售费用的啊? 需不需要分摊?
2018-03-28 10:39
你好!具体是什么活动呢?年会?
2018-03-28 10:50
我公司是国企,然后政府投20万到我公司,然后20万是用于支付春节年俗文化汇活动费
你好!你找个应该是收到钱借银行存款 贷专项应付款 支付的时候借专项应付款 贷银行存款
2018-03-29 09:35
老师,这个问题还想问一下,因为我公司执行的是小企业会计准则,没有专项应付款这个科目的 那我该放去哪个科目?
2018-03-29 09:38
你好!你可以计入其他应付款
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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