送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-03-28 09:16

你好!借银行存款 贷预收账款 主营业务收入 应交税费-应交增值税

2463024587 追问

2018-03-28 09:39

我是购买方,借:销售费用,贷:银行存款。这样对吗? 
主要用于摆放营业场所

宋生老师 解答

2018-03-28 09:42

您好!可以的。购买方可以这样做

2463024587 追问

2018-03-28 10:17

还有一个问题需要向老师请教,就是我公司春节过年的时候,搞了一个活动,费用20万。会计分录怎么做呢?

宋生老师 解答

2018-03-28 10:20

你好!你也可以计入销售费用。

2463024587 追问

2018-03-28 10:31

20万可以一下子计入到销售费用的啊? 
需不需要分摊?

宋生老师 解答

2018-03-28 10:39

你好!具体是什么活动呢?年会?

2463024587 追问

2018-03-28 10:50

我公司是国企,然后政府投20万到我公司,然后20万是用于支付春节年俗文化汇活动费

宋生老师 解答

2018-03-28 10:50

你好!你找个应该是收到钱借银行存款 贷专项应付款 
支付的时候借专项应付款 贷银行存款

2463024587 追问

2018-03-29 09:35

老师,这个问题还想问一下,因为我公司执行的是小企业会计准则,没有专项应付款这个科目的     那我该放去哪个科目?

宋生老师 解答

2018-03-29 09:38

你好!你可以计入其他应付款

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相关问题讨论
你好!借银行存款 贷预收账款 主营业务收入 应交税费-应交增值税
2018-03-28 09:16:48
你好,计提,借管理费用--租赁费,贷其他应付款--租金,支付,借其他应付款--租金,贷银行存款,发票来时,借应交税费--应交增值税(进),借管理费用(一)
2020-07-08 17:18:56
会计主体是哪个公司?
2018-07-20 17:10:00
那你这个最好签订一个三方转账协议! 分录还是不变 借费用 贷其他应付款-c
2018-07-23 17:26:47
借银行存款 贷主营业务收入 销项税额
2021-01-16 18:43:06
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