送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-03-28 13:29

内账可以这样处理,这个没有问题

咸猫鱼 追问

2018-03-28 13:35

老师,那我外账是怎么处理呢?

江老师 解答

2018-03-28 13:36

外账需要按企业会计准则的账务进行处理

咸猫鱼 追问

2018-03-28 13:40

您能跟我说一下具体的分录吗

江老师 解答

2018-03-28 13:44

一、购买时 
  借:固定资产 
    未确认的融资费用 
   贷:长期应付款 
     银行存款 
二、付款的时候, 
  借:长期应付款 
   贷:银行存款 
  借:财务费用 
   贷:未确认的融资费用(长期应付款的摊余成本×实际的利率)

咸猫鱼 追问

2018-03-28 13:46

好的,谢谢老师。

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相关问题讨论
内账可以这样处理,这个没有问题
2018-03-28 13:29:29
分开类别做 办公用品和花卉计入管理费用-办公费; 电脑计入固定资产
2019-12-05 16:26:46
你好,可以把管理费用用借方的红字,即:借管理费用红字25元,银行存款贷红字25元,这样调整
2018-04-07 23:41:23
你好,整个过程是这样处理的
2018-05-24 17:43:01
同学你好 借,以前年度损益调 贷,预付账款 借,利润分配一未分配利润 贷,以前年度损益调整;
2020-11-12 14:16:18
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