我司欠供应商20000元,发票已收到(20000元),现和供应商协商只付10000就算清偿了所有欠款,请问:1、需要将发票退回给供应商重开吗?2、如果不退回发票,应如何做分录?
小米
于2018-03-28 16:25 发布 663次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论

你好!可以退回也可以不退,自己商量。
借应付账款2 贷银行存款1 营业外收入1
2018-03-28 16:26:31

您好!你支付的时候怎么做的,就做相反的分录
2022-06-10 09:38:06

您好!你打钱的时候怎么做的就怎么做,只是金额写负数
2017-06-14 14:47:50

你好,多付给供应商3万元
借:其他应收款,贷:银行存款
退回
借:银行存款,贷:其他应收款
2021-10-27 21:23:38

您好,分录为
借:银行存款等
贷:预付账款/应付账款
2020-08-03 10:18:15
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