送心意

老王老师

职称,中级会计师

2018-04-02 23:48

您好,这笔差额是在现在的月份调整处理。分录,借;营业外支出,贷:主营业务收入,正数或者负数,贷:营业外收入,正数。

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相关问题讨论
你好, 借:营业外支出 贷:库存商品 贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 如果报税时忘记交税,那么下月要补缴。
2019-01-14 11:17:08
你好 那你就做缴纳分录 挂着在借方 下个月退回来你做 借银行存款贷应交税费
2020-05-14 10:40:55
您好 请问汽车原值多少 已经计提折旧金额多少
2019-09-16 11:40:11
做之前相反的分录
2018-12-27 13:12:59
4月份分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额) 5月份分录 借:应收账款 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税费--应交增值税(销项税额)负数 再重新做分录 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
2018-06-14 16:30:03
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