之前收款的时候确认收入,申报的时候在未开具发票那里填写了收入和税金,并交纳了税款,这个月我的发票才申请并开具(增值税专用发票),在申报的时候怎么填写这个表
助教
于2018-03-29 16:13 发布 656次浏览
- 送心意
老王老师
职称: ,中级会计师
相关问题讨论
是的,开具了发票就需要确认收入的
2018-11-23 10:35:34
同学你好
1;
借,应收账款250000加250000*13%
贷,主营业务收入250000
贷,应交税费一应增一销项250000*13%
借,银行存款250000加250000*13%减250000*5%
借,财务费用250000*5%
贷,应收账款250000加250000*13%
3;
借,应付职工薪酬2*400(1加10%)*(1加13%)
贷,主营业务收入2*400(1加10%)
贷,应交税费一应增一销项2*400(1加10%)*13%
4
借,其他应付款6
贷,其他业务收入6/(1加13%)
贷,应交税费一应增一销项6/(1加13%)*13%
6;
借,在途物资
借,应交税费一应增一进项
贷,银行存款;
2022-03-19 13:38:54
你好,做原来销售相反的分录。
2021-12-31 10:59:22
借 银行 贷 预收 借 预收 包括尾款金额)贷主营业务收入 应交税费
2020-04-29 14:43:41
你好
销售,借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
借;主营业务成本 , 贷;库存商品
退货
借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目
借;库存商品 ,贷;主营业务成本
2020-06-09 08:49:43
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