- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,不是分别结转的,销项合计是500,进项合计是400,
借:应交税费——应增(销)500
贷:应交税费——应增(进)400
贷:应交税费——应增(转出未交增值税)100
借:应交税费——应增(转出未交增值税) 100
贷:应交税费——未交增值税100
2020-02-21 18:26:00
您好,月末结转结算是第一个计算未交增值税=销项税-进项税+进项税转出还是
2019-08-19 15:53:27
业务1可以抵扣进项税额3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58
你好,当月应交增值税=销项-进项-留抵+进项税额转出
2019-11-04 10:14:52
你销项税额也需要结转到转出未交增值税下面去
2019-03-31 13:40:38
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