老师,请问,去年12月份总公司帮我们预缴的电费,直接划到我们公司12月份水电费上面了,他们做的凭证是:借其他应付款-子公司,贷:银行存款 我们做的是借水电费贷其他应付款,但现在2月水电费明细表抵了12月的预付款,想当于2月没有水电费发生,但这2月的水电费需要如实的反应在账上,这个账要怎么做呢
树果果
于2024-03-11 13:46 发布 251次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-03-11 13:46
你好,你们是代收代付的吗?
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你好,你们是代收代付的吗?
2024-03-11 13:46:48

之前的应该是借其他应收款贷银行,收到钱计入借银行贷其他应收,你们帮他们缴纳的只是代收代付,不能做你们的费用,也不能给他们开发票,你只能把你收到的发票做成分割单给他们发下去
2019-08-15 08:34:48

可以做成一步借:其他应付款~水电费押金 10000 贷:其他应付款~水电费 10000吗?把现金或银行存款省略,因为实际不走现金也不走银行存款。
2017-07-30 18:18:09

你好,通常是通过其他应收款核算
2017-05-02 09:51:25

你好,通常是计入其他应收款
2017-05-02 09:52:25
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