运输公司收到去年的成本票金额大于暂估金额,红冲 问
多余部分,可先计入管理费用-运输费 答
公司是做医疗设备的销售的,现在是有台设备要租赁 问
确实是租赁,为何不能开租赁发票 ? 答
公司是做医疗设备的,现在有台设备是投放的,请教下 问
意思是免费给医院使用,但耗材要从公司购买 ? 答
老师,超市购买福利和办公大厦房租,电子发票(普通发 问
同学,你好 普通发票,全额入费用,不抵扣 答
老师我们公司反了100元个税手续费,这个申报增值税 问
退手续费 借:银行存款 贷:其他收益/其他业务收入 应交税费-应交增值税 (税率:小规模是1%,一般纳税人6%) 其他业务收入=收款金额÷(1%2B税率) 答

老师,您好,请问敢关于业务招待费,单位员工出差的餐费记到差旅费,因为做业务宣传活动而发生的餐费记到销售费用-业务宣传费,董事会召开会议发生的餐费记到管理费用-会议费,这个是合理的对吗?这个有文件规定吗?税务局也是这样规定的吗?
答: 您好,合理的呢,根据会计准则入账核算的呢
公司是个传媒公司,最初的用途是打算买节目收视卡来地推宣传销售的,后来被领导拿去送人了,这样是不是干脆进招待费算了?能否进业务宣传费?要不要做视同销售?
答: 你好,可以计入业务招待费核算,不需要按视同销售处理
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,送客户礼品,购买过年礼费用,都应计入业务招待费哈,之前入账在“销售费用 - 广告费和业务宣传费”了,在企业所得税汇算时应调整到业务招待费中,意思是增加业务招待费的总额,再结合业务招待费的扣除限额作纳税调整,减少”销售费用 - 广告费和业务宣传费“错计部份再结合广宣费的扣除限额作纳税调整是吗?
答: 你好,是的呢你的理解正确的呢

