老师早上好,公司(一般纳税人)的法人的名下有一辆吊 问
你好,出租的话长期出租要开发票。 而且对于小规模来说,它又不能抵扣。 答
董老师,在线吗?有问题想咨询~ 问
同学你好 晚上再来吧,我看了下董老师没在线了 答
付货款给A公司,B公司做了暂估入账,后来A公司说无法 问
B 公司应做如下调整: 冲销暂估:借:库存商品(红字),贷:应付账款 - 暂估(红字)。 调整科目:借:应付账款 - A 公司,贷:其他应付款 - A 公司。 考虑税务:若暂估商品已销售,汇算清缴时需调增应纳税所得额;涉及进项税额转出,借:库存商品等,贷:应交税费 - 应交增值税(进项税额转出)。 答
老师好,咨询下,外币交易的汇兑损益涉及会计科目主 问
您好,是的,预收/预付账款通常 不进行期末汇兑折算,除非合同条款导致其性质变为货币性。 答
老师,汇算清缴有9个黄色的提示,明明我财务报表填好 问
您好,这个的话,可以截个图我看看吗,这个 答

取得专项收入用于购买固定资产或无形资产时 收到时 借:银行存款 贷:专项应付款 支出 借:固定资产/无形资产 贷:银行存款 那专项应付款余额应该怎么消呢
答: 借;专项应付款 贷;营业外收入或递延收益
符合政策性搬迁的专项应付款核算,1,收到补偿款 借:银行存款 贷:专项应付款 2,支付新置换房产挂牌价款 借:专项应付款 贷:银行存款 同时房产形成固定资产 借:固定资产 贷:专项应付款 请教专项应付款应该结转到哪
答: 第一个对 第二个借固定资产贷银存 然后借专项应付款贷递延收益或者营业外收入 做了营业外收入专款专用属于不征税收入
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
用专项应付款购买固定资产,会计分录是借:固定资产 贷:银行存款, 借:专项应付款 贷:资本公积。请帮忙看下,这样做账对吗
答: 将专项或特定用途的拨款用于工程项目 借:固定资产 贷:银行存款 3、工程完工,形成长期资产 借:专项应付款 贷:资本公积—资本溢价


武月红 追问
2024-03-15 09:46
朴老师 解答
2024-03-15 09:53